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*ST大通(000038)内幕信息消息披露
 
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*ST大通收关注函,要求说明希格玛所不再担任公司审计机构与此前其对2021财报无法表示意见是否存在关联

http://www.chaguwang.cn  2023-03-16  *ST大通内幕信息

来源 :界面新闻2023-03-16

  *ST大通3月16日公告,公司收到深交所关注函,深交所对公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》相关事项表示关注。公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,该事项已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议;此外,公司预约的年报披露日为2023年4月29日。深交所要求公司就下列问题进行核实并做出书面说明:

  公告显示,中兴财所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次,纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次,纪律处分1次;公司2022年度财务报告审计项目拟任签字注册会计师陈鹏2022年取得中国注册会计师资格,项目质控复核人孟晓光近三年未复核过上市公司审计报告。

  深交所要求公司结合项目组主要成员过往审计业务经验、对公司及行业审计业务熟悉程度、项目人员专业胜任能力、审计收费等因素,详细说明公司聘任中兴财所作为公司2022年度审计机构的原因,中兴财所是否具备承接并完成公司审计业务的经验和能力。结合年报披露时间、项目人员及工作时间安排等,说明中兴财所是否有充分时间保证年审项目的顺利开展及关键审计程序的充分执行,是否有充足时间获取充分、适当的审计证据并出具恰当的审计意见,相关审计计划是否符合《中国注册会计师审计准则》有关规定。

  要求公司就2022年审计机构聘任事项,说明与中兴财所的沟通筹划过程及决策过程、相关推荐人(如有)、推荐人与中兴财所及项目组成员是否存在关联关系或者其他利益关系,公司与中兴财所及年报审计项目组成员是否就审计意见等作出约定或其他安排,是否存在购买审计意见的情形。要求公司说明希格玛所不再担任公司2022年审计机构的事项与公司2021年财务报告被出具无法表示意见的事项是否存在关联,公司与希格玛所前期沟通是否存在争议及具体存争议的事项。

  要求中兴财所说明是否已对公司2022年度审计工作涉及的内容及范围进行充分的了解与评估,并结合公司2021年财务报告被出具无法表示意见涉及的事项,说明是否充分了解公司经营及财务状况、面临的终止上市风险,是否与前任审计机构希格玛所就上述问题及风险情况开展必要的沟通,若是,详细说明沟通的具体情况及拟采取的应对措施。

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