- 用户
问:公司如何评估当前的市场环境和行业趋势?有哪些潜在的风险和机遇?
- null
答:您好,高端装备制造行业发展前景良好,同时面对内外部宏观经济的不确定性,亦存在市场竞争逐步加大的风险。公司在高端装备制造领域深耕二十余年,积累了丰富的行业经验和客户资源,对客户的核心需求有深刻的理解,能切实解决客户的难点和痛点问题。多年来,公司持续为客户提供高质量过程装备整体解决方案及综合服务,获得了客户的广泛认可和高度信任,树立了良好的市场形象,品牌影响力稳步提升,为公司长远发展奠定良好的基础。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在供应链管理方面有哪些优化措施?如何确保原材料的稳定供应和成本控制?
- null
答:您好,公司高端装备产品绝大部分为非标产品,经营模式属于订单式生产,产品所用原材料及零部件专用性强,因此公司通常采用“以销定采”的模式采购原材料。另外,目前公司已建立了完善的生产运营管理体系,结合运用OA、ERP、PLM等多种信息管理系统,形成了强大的柔性化生产能力,实现了产品从订单、设计、开发、制造、检验、交付、售后的全流程项目精细化管控,能够快速响应客户需求,确保高质量的产品交付。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在2024年上半年是否有新的并购或合作计划?这些计划将如何影响公司业务和财务表现?
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答:您好,2024年上半年公司没有并购事项,谢谢您的关注。
- 用户
问:瑞奇智造在人才队伍建设方面有哪些举措?如何吸引和留住优秀人才?
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答:您好,人才是公司发展的根本,是推动公司发展的核心力量。长期以来,作为培育公司核心竞争力的重要路径。近年,公司通过优化人员薪酬体系和引入高端人才等方式,不断加强人才团队建设,2024年公司实施了2024年股票期权激励计划,通过建立长期激励机制将公司利益、股东利益、员工利益深度绑定,为实现公司中长期发展战略目标提供保障。谢谢您的关注。
- 用户
问:瑞奇智造2023年营收同比增长10.23%,主要增长动力来自哪些业务领域或产品?
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答:您好,公司积极巩固现有优势市场,不断提高优势产品、服务的市场占有率和影响力,实现了公司业务结构的不断优化。2023年公司高端装备制造板块实现业务收入31,628.76万元,占比公司营业收入84.74%,实现较大幅度增长。目前公司已经形成“传统领域市场稳步回升、新兴领域市场快速发展”的良好局面,为未来发展奠定了良好的基础。谢谢您的关注。
- 用户
问:瑞奇智造在数字化转型和智能制造方面有哪些具体行动或规划?
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答:您好,公司非常重视智能制造和数字化转型,打造现代化的高竞争力科技型企业。结合公司经营管理实际需求,推动数字化转型。2023年公司分别与华为公司和用友公司合作启动PLM系统建设和ERP系统升级工作,规范研发过程管理,实现ERP与PLM的系统对接及数据集成,进一步提高公司经营管理效率,助力缩短产品交付周期和降本增效的目标。谢谢您的关注。
- 用户
问:2024年公司能否提高现金分红比例到30以上?
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答:您好,公司一直高度重视股东权益,通过持续的股东回报切实提高投资者的获得感。最近三年(2021-2023年)已分配的现金红利总额共计45,080,276.80元,占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为121.76%,远远超过相关法律法规和《公司章程》要求的30%分红比例。未来,公司将继续提升经营水平,让更多投资者分享公司发展成果,公司董事会将根据公司经营情况决策公司2024年度现金分红政策。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司应收账款金额非常大,请问怎么解决这一问题,是否存在无法收回的风险?
- null
答:您好,2022年末和2023年末,公司应收账款账面价值分别为12,119.61万元和15,672.39万元,占当期总资产的比例分别为14.95%和19.83%。公司主要客户为规模较大、信誉良好的大型国企、上市公司、科研单位,随着公司经营规模的扩大,应收账款管理的难度将会加大。将来,公司将进一步加强应收账款的管理工作,制定科学合理的客户信用政策,严密关注客户的经营状况。谢谢您的关注。
- 用户
问:尽管营收增长,但2023年净利润同比下降44.36%,主要原因是什么?公司计划如何改善盈利能力?
- null
答:您好,2023年,公司实现营业收入37,324.57万元,同比增长10.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,490.09万元,同比下降44.36%。近年受益于核能、新能源等产业发展前景不断向好,公司不断加强管理提升经营效率,实现了公司营业收入保持持续增长的良好势头,2023年净利润出现下滑主要原因为:基于长远战略考虑公司加大了对客户的支持力度调整了部分产品价格;另外,报告期内公司产品收入结构发生变化,毛利率较高的研发技术服务收入有所下降,同时2023年度计提的减值损失和计提的售后服务费比上年同期增加较大。 公司将积极巩固现有优势市场,不断提高优势产品、服务的市场占有率和影响力,实现公司业务结构的不断优化,同时公司通过提升产品的技术含量和附加值,提高生产效率,降本增效等措施来改善公司的盈利能力。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在客户关系管理和售后服务方面有哪些创新举措?如何提升客户满意度和忠诚度?
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答:您好,服务好每一名客户是公司的宗旨,公司秉承与客户双赢的经营理念,一方面,公司具有独特的经营模式,装备制造+安装工程+技术服务的全链条服务模式,能切实解决客户的难点帮助客户实现降本增效的目标,提升服务品质。第二,针对公司大型设备的特殊特征,公司实现产品的全生命周期服务,建立定期产品回访服务和反馈机制,为产品发挥性能提供保障。基于多年来公司优质的产品和服务,获得了大量国企央企和上市公司客户的肯定和信赖,这也是长远发展的宝贵资源。谢谢您的关注。
- 用户
问:净利润在2024年上半年继续同比下降13.66%,公司如何分析这一趋势并计划调整策略?
- null
答:您好,近年受益于核能等产业发展前景不断向好,实现了公司营业收入保持较快增长的良好势头,2024年上半年,公司实现营业收入18,479.79 万元,同比增长 22.14%;另外,因产品属性原因导致收入确认节点波动,公司半年度产品收入结构发生较大变化,毛利率较低的安装工程收入6005万元,同比增长约303%,导致公司总体净利润水平同比小幅下滑。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在环保和可持续发展方面有哪些具体举措和成果?如何平衡经济效益与社会责任?
- null
答:答:公司对环保工作非常重视,持续加大环保设备设施投入,新建项目环保设备设施投入近500万元,如焊接现场设置焊烟收集装置、喷漆房VOCS排放采取活性炭+催化燃烧技术等,对老厂区的一些老旧环保设备也将进行改造和升级,公司的理念是尽好社会责任后才能长期发展。
- 用户
问:公司在2023年获得了哪些重要的资质认证或荣誉?这些认证对公司业务有何促进作用?
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答:您好,2023 年 5 月,公司荣获国家税务总局成都市青白江区分局颁发的 2021-2022 年度连续两年纳税信用评价等级为 A 级的荣誉证书、东方电气集团东方汽轮机有限公司授予的2023年度优秀供应商称号,以及取得某资质。上述资质和荣誉是公司技术能力和综合实力的体现,将为公司进一步拓展市场空间,提升品牌形象带来积极影响。谢谢您的关注。
- 用户
问:今年上半年公司产能利用率如何?
- null
答:在公司经营、技术、生产等相关人员的努力拼搏下,公司今年上半年基本是达到满产状态。谢谢你提问!
- 用户
问:公司有什么推出新产品的计划
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答:公司对新技术、新产品的研发一向非常重视,2023年公司投入研发资金1444万元,主要注重核能、新能源领域以及先进制造装备的技术研发,提升产品的技术含量和生产效率,满足客户对高性能产品的需求。后期有新产品推出将会及时发布公告。谢谢你!
- 用户
问:公司如何稳步营收?有什么计划能提高品牌市占率?
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答:您好,近年受益于国家战略新兴产业的发展以及管理层不断提高经营管理水平,公司发展稳健特别是核能和新能源等业务领域,实现了公司营业收入实现了连续5年持续增长的良好势头,截至2023年营业收入达到3.73亿元,2024年上半年公司营业收入又取得了20%以上的增长。为进一步回馈股东,实现公司做强做大的目标,一方面公司将进一步以市场为导向,提高核心业务板块扩张能力,第二方面,公司将进一步以技术创新能力为核心,提升产品竞争力和附加值,第三,公司将进一步提升品牌影响力,打造良好的市场形象吸引更多优质合作伙伴。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问保荐机构如何看待瑞奇智造的未来发展?
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答:感谢您的问题,瑞奇智造为高端过程装备专业提供商,在核能、新能源、环保、石油化工等领域为客户提供整体解决方案及综合服务,后期募投项目投产后将大大提高公司产能,我们看好瑞奇智造的发展前景。
- 用户
问:领导为什么不回答我的提问?
- null
答:您好,今天投资者问题较多,您提的部分问题已回复,请见谅。谢谢关注。
- 用户
问:公司23年营收利润较22年几近砍半,24年一季度营收利润同比增长后的总值依然达不到22年营收利润,为何一上市效益就明显变差?是否和公司高管解限售动作有关?
- null
答:您好,2023 年,公司实现营业收入 37,324.57 万元,同比增长 10.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为 2,490.09 万元,同比下降 44.36%。近年受益于核能、新能源等产业发展前景不断向好,公司不断加强管理提升经营效率,实现了公司营业收入保持增长的良好势头,另外2023年净利润出现下滑主要原因为,基于长远战略考虑公司加大了对客户的支持力度调整了部分产品价格;报告期内公司产品收入结构发生变化,毛利率较高的研发技术服务收入有所下降,同时2023年度计提的减值损失和计提的售后服务费比上年同期增加较大。另外,2023年初,公司实控人及一致行动人和第三届部分董监高进行了增持,增持合计约52万股,另外公司第四届董监高与2023年11月换届后,新任董监高任期内无减持股票的情形。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司的主要产品市场占比情况。
- null
答:您好,2023年公司主营业务收入3.73亿元,其中高端装备制造实现收入3.16亿元,占比84.72%;安装工程实现收入4200万元,占比约11.5%。高端收入是公司的核心业务,具有良好的发展前景。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司对未来产品结构的预期是怎样的?
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答:您好,公司未来将继续按照董事会制定的发展战略目标,紧抓国家产业升级、装备国产化替代等战略发展契机,强管理、促改革、防风险,着力提质增效,多措并举推动公司高质量发展迈出新步伐,以高端装备制造为主营方向,进一步重点拓展核能、新能源、环保等新兴领域,逐步实现由设备制造商向综合服务商、传统制造企业向科技型企业的转型升级。谢谢您的关注。
- 用户
问:领导您好,我是公司所在地成都市青白江区的投资者。对公司情况也有所耳闻哈,听说设计部门离职了很多人,去年新进的研究生也留不住,企业的创新性、稳定性是否可以保证?
- null
答:您好,非常感谢您与我们分享您的意见和建议,非常感谢您对公司的深入了解和关注,您提到的公司经营过程中的员工、技术等方面的问题也是我们高度关注的事项。在此,我想强调的是,公司一致致力于优化业务管理,我对公司发展充满信心,比如您提到的上述问题,截至2023年末,公司技术人员数量为115人,2022年底为90人,其中2023年新招聘31人,离职6人,基于公司业务发展需要公司2023年度加强了高端技术人才的引进,其中部分新入职技术人员工作过程中出现专业研究方向与公司产品技术研发方向不能完全契合,双方进行了双向选择,通过上述措施,实现了公司技术研发实力的提升,为公司长远发展奠定了良好基础。谢谢您的关照。
- 用户
问:部分北交所公司达到转板条件后,即启动转板方案,那么未来我们公司符合条件后有无转板这方面规划?
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答:您好,公司未来会综合考虑自身的发展情况以及市场情况等,基于有利于公司的稳定持续发展来规划公司未来的资本市场运作。如有相关事项,公司将会及时进行信息披露。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2023年度取得的重大技术成果有哪些?
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答:您好,公司是高新技术企业,并于2022年荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号,公司技术创新能力获得一致认可。2023 年度,公司技术中心组织研发项目8项,新申请国家专利5项,获得国家专利授权6项。完成研发项目4项,完成的重点项目包括异型钢结构自动焊装备和工艺、特种耐高温高传热性和高导电材料焊接工艺、高可靠性尾气净化吸附柱研发、高效管道式空冷装置等,形成“预研-在研-上市”的良好技术创新格局。不断实现的技术突破为公司升级和拓展高附加值产品奠定了更加坚实基础,有助于公司经营目标的实现。截至报告期末,公司累计拥有授权专利 45 件,其中发明专利 4 件,专利强度排名行业前列。谢谢关注。
- 用户
问:公司扩产项目推进情况是怎样的,今年能否投产,投产后产能水平是怎样的?
- null
答:您好,公司2023 年公司全力推进募投项目“专用设备生产基地建设项目”建设工作。截至 2023 年底,公司已经完成项目的主体工程建设,后续项目竣工验收和设备安装调试、试生产、试运营等工作正紧张有序的推进中。预计年内产能逐步释放。项目建成达产后有望较好缓解当前公司场地限制的压力,提高生产效率、生产能力,满足高端装备制造技术工艺需要,助力公司司实现智能制造转型升级,打造现代化的高竞争力科技型企业。公司募投项目建设的最新进展请关注公司临时公司和定期报告。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2024年度一季度业绩和收入增长较快的主要原因是什么?
- null
答:您好,2024年一季度公司营业收入4966万元,同比增长25.54%,实现净利润392万元,同比增长112.27%。公司2024年一季度增长主要受益于公司进一步加大了市场开拓力度,实现了公司收入的稳步增长,公司进一步提升经营效率,通过降本增效带来毛利率小幅提升以及期间费用、减值损失同比减少。谢谢您的关注。
- 用户
问:上游材料成本变化趋势是怎样的,存货减值是否充分,如何加速去库存?
- null
答:您好,2023年公司严格按照企业会计准则计提存货跌价准备,2022年末和 2023年末,公司存货账面价值分别为 26,141.21万元和 25,115.94万元,占当期总资产的比例分别为 32.24%和 31.78%,截至2023年公司存货占公司资产结构合理,符合公司的行业属性,与公司收入保持了较为稳定的关系。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司服务的核能领域行业发展趋势如何?
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答:核能是公司业务重点发展领域之一,是公司的具有较强市场竞争力的板块。近年来公司核能业务发展稳健,未来发展有望不断向好。 核电作为清洁高效低碳能源对优化我国能源结构、保障能源安全具有重要意义。目前,随着我国优化能源结构的节奏加快,核电发展也进入提速阶段。中国核能行业协会发布的《中国核能发展与展望》(2023)提出,未来我国装机规模将进一步增长,核能在能源体系中将发挥更加重要的作用,核技术应用产业亦有望成为我国新的经济增长点。根据中国核能行业协会数据显示,截至2023年底,我国运行核电机组达到 55 台,总装机容量位列全球第三,在建核电机组数量排名世界第一。根据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编著的《我国核电发展规划研究》,对于新建核电机组,2030 年之前,每年保持 6 台左右的开工规模;2031—2050年间,每年保持8台左右的开工规模,2023 年国家核准的机组已达 10 台。根据中经产业信息研究网报道,我国核电设备市场规模预计在2025年达到4,732亿元,未来五年的复合增长率为3.77%,市场空间较大。核电产业链涉及上下游几十个行业,将带动国内冶金、机电、装备制造等一大批相关产业发展。
- 用户
问:2024年公司的市场拓展计划?
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答:您好,2013年公司董事会提出公司发展必须契合国家发展战略需要,主营业务从石油化工领域转向核能、新能源、环保等战略新兴领域,近年公司在核能、新能源等领域不断发力,收入规模不断 攀升,2023年公司新能源和核能业务领域占比公司营业收入达到69.71%。在国家核能产业快速发展的背景下,公司将加大该板块的市场开拓力度和步伐,一方面巩固深化现有优质客户的业务合作,比如中广核研究院、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院等长期战略合作伙伴,其次,加大对新客户的资源投入,实现新老客户同步发展,另外,公司将不断拓展具有良好市场前景的细分领域,实现从科研院所向其他细分领域的有效渗透。公司将通过做大市场规模,进一步提升市场影响力,实现强化核心竞争力的战略目标。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2023年营收扩大却回款吃力,这块主要原因是什么,如何加强应收款管理?
- null
答:您好,2022 年末和 2023 年末,公司应收账款账面价值分别为 12,119.61 万元和 15,672.39万元,占当期总资产的比例分别为14.95%和19.83%。公司主要客户为规模较大、信誉良好的大型国企、上市公司、科研单位,随着公司经营规模的扩大,应收账款管理的难度将会加大。将来,公司将进一步加强应收账款的管理工作,制定科学合理的客户信用政策,严密关注客户的经营状况。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2023年收入继续保持增长,但是利润出现下滑,主要原因是什么?
- null
答:您好,2023 年,公司实现营业收入 37,324.57 万元,同比增长 10.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为 2,490.09 万元,同比下降 44.36%。近年受益于核能、新能源等产业发展前景不断向好,公司不断加强管理提升经营效率,实现了公司营业收入保持持续增长的良好势头,2023年净利润出现下滑主要原因为:基于长远战略考虑公司加大了对客户的支持力度调整了部分产品价格;另外,报告期内公司产品收入结构发生变化,毛利率较高的研发技术服务收入有所下降,同时2023年度计提的减值损失和计提的售后服务费比上年同期增加较大。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问董事长公司未来三年想要达到的战略目标?
- null
答:您好,公司董事会制定的公司三年发展战略为:紧紧抓住国家推动制造业转型升级、发展壮大战略性新兴产业的历史机遇,公司坚持以科技创新为引领,重点拓展核能、新能源、环保等新兴领域市场,致力于为客户提供高质量的高端过程装备产品和工程安装、技术服务,做强做大公司主营业务,培育公司核心竞争力,打造成为国内一流的高端装备研制和综合服务的创新型科技企业,实现公司可持续发展,助力中国“智”造。谢谢您的关注。
- 用户
问:为什么证券部电话打不通?
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答:您好,感谢您的关注,我和公司证券部工作人员正在参加2023年度公司业绩说明会,欢迎您通过互动平台和我们交流。谢谢。
- 用户
问:公司2024年度经营情况如何?业绩能否保持增长?
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答:您好,2024年初,公司通过加强管理,提高经营效率,实现了公司的平稳开局,2024年一季度公司营业收入4966万元,同比增长25.54%,实现净利润392万元,同比增长112.27%。展望全年,我们将继续通过提升业务量、降本增效、推进信息化管理、提升管理效能等途径,充分把握产能释放机遇,全力推进公司经营规模提升,公司管理层积极看好公司2024年的发展机遇。具体情况请关注公司定期报告。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2024年一季度实现收入和业绩大幅增长,请问主要原因是什么?
- null
答:您好,2024年初,公司通过加强管理,提高经营效率,实现了公司的平稳开局,2024年一季度公司营业收入4966万元,同比增长25.54%,实现净利润392万元,同比增长112.27%。展望全年,我们将继续通过提升业务量、降本增效、推进信息化管理、提升管理效能等途径,充分把握产能释放机遇,全力推进公司经营规模提升,公司管理层积极看好公司2024年的发展机遇。具体情况请关注公司定期报告。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2023年收入继续保持增长,主要增长点在哪些方面?
- null
答:您好,公司积极巩固现有优势市场,不断提高优势产品、服务的市场占有率和影响力,实现了公司业务结构的不断优化,2023 年公司高端装备制造板块实现业务收入 31,628.76 万元,占比公司营业收入84.74%,实现较大幅度增长,公司目前已经形成“传统领域市场稳步回升、新兴领域市场快速发展”的良好局面,为公司未来发展奠定了良好的基础。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在过去一年中的市场竞争状况如何?公司如何应对竞争对手的挑战?
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答:您好,我国高端过程装备是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上逐步发展起来的,经过多年积累,相关技术水平和生产工艺臻于成熟,但仍以中小型企业为主,市场竞争较为激烈。高端过程装备行业的发展主要依靠下游行业的需求拉动,近年来,受益于国家“碳达峰”等政策,核电、新能源等清洁能源的产业规模增长迅速,带动了压力容器行业市场规模的迅速扩张,行业发展前景持续向好。 公司在行业积累的宝贵经验和资源,为实现公司长远发展奠定了坚实的基础,公司主要从以下几个方面应对市场的竞争和挑战:一方面,优化公司战略布局。公司发展紧紧围绕国家发展战略需要,不断向高端过程装备专业提供商升级转型,近年来公司牢牢把握核能军工、新能源、环保等行业快速发展红利时期,抓住市场发展大机遇,实现了公司市场规模的不断扩大。2023年公司在新能源、核能、环保行业的收入仍然占比80%,业务结构的持续优化助力公司实现高质量发展。第二,以科技创新引领公司发展,打造核心竞争力,增强公司综合实力。经过多年的技术攻关,公司已经在机械工程、机电一体化、设计、电气等领域建立一定的技术领先优势,在特定领域更是实现了技术突破,实现了自主可控,拥有了多项核心技术,比如公司研制的新型变温变压吸附等。核能军工、新能源等国家新兴产业对专用设备的技术和工艺要求更高,设备制造商的进入门槛较高,未来,公司将进一步加大技术研发投入力度,不断巩固公司技术领先优势,为公司可持续发展发展奠定坚实的基础。第三、加大市场开拓力度。经过二十余年的发展,凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验,通过持续为客户提供优质产品和服务,公司获得了越来越多客户的青睐与认可,已经与国内许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系,积累了大量优质的客户资源并形成了较强的客户黏性。目前,公司已成为东方电气、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司等大型国企、上市公司、科研单位的优质供应商,公司创新性产品新型变温变压吸附柱、水解脱硝反应撬等得到客户的高度认可。谢谢您的关注。
- 用户
问:瑞奇这些年业绩稳定增长,为何没有体现到股价表现上?现在连央企都在提市值考核,公司对此有没有做出工作安排或者采取一定措施?谢谢!
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答:您好,非常感谢您的关注,公司一直高度重视投资者权益,我想和您汇报的是,我们的公司长期致力于优化业务管理和稳健的财务策略,我们对公司未来充满了信心,股票市场的短期波动虽然难以预测,但是我们将继续努力提升公司的长期价值。同时,我们也期待您利用本次交流机会,进一步了解公司,我们非常尊重您的意见,希望我们能共同为公司的未来发展做出贡献。谢谢您的关照。
- 用户
问:公司在过去一年中有哪些重大事件或决策?对公司业绩有何影响?
- null
答:您好,2023年度公司的重大事件及决策主要为:①2023年底公司完成了募投项目主体工程建设,为公司新基地顺利投产奠定了坚实的基础。②公司2023年6月完成了2022年度权益分派工作,派发现金股利1170.96万元。③因公司第三届董事会/监事会/高级管理人员任期届满,公司于2023年11月1日完成了新一届董监高的换届工作。④公司2023年核能领域新客户开发工作成效显著,新开发了中科院高能物理研究所、中科院现代物理研究所等客户。同时,因优质的产品和服务,公司获得了中广核研究院书面肯定并荣获了东方电气2023年度金牌供应商。○5公司年内完成了ASME换证联检工作。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在过去一年中的股票表现如何?怎么看待公司股价?有什么措施提振我们投资者信心?
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答:您好,2023年公司二级市场实现15.69%的涨幅,表现好于北证50指数。公司股价的波动受多重因素的影响,如国内外经济形势、大盘走势、市场情绪等,公司管理层一直致力于不断提高经营业绩水平,通过基本面的改善不断提高公司的内在价值,实现公司估值水平的提升,积极回报投资者。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司有哪些渠道能保持与股东的沟通联系?
- null
答:您好,公司上市以来,一直高度重视投资者关系管理工作,通过建立多渠道沟通平台,为投资者了解公司提供便利,目前公司已经设立投资者专线热线,您可以通过电话与公司取得联系,公司的联系电话为028-83604256,电子邮箱为zhoulijiang@cdrich.cn。另外,公司重大事项在北京证券交易所网站等指定信息披露平台予以及时披露,敬请关注。未来公司将继续丰富与投资者沟通的渠道,同时,非常欢迎您到公司进行现场调研和指导工作,为瑞奇智造的发展添砖加瓦。感谢您的关注。
- 用户
问:是否有未来的发展计划?这些计划将如何推动公司的业务增长?
- null
答:您好,2024年,公司将按照董事会制定的发展战略目标,紧抓国家产业升级、装备国产化替代等战略发展契机,强管理、促改革、防风险,着力提质增效,多措并举推动公司高质量发展迈出新步伐。公司将持续优化组织架构、坚持技术创新、完善运营管理机制,努力实现公司资产规模、行业地位迈上新台阶。2024年,公司将以高端装备制造为主营方向,进一步重点拓展核能、新能源、环保等新兴领域,逐步实现由设备制造商向综合服务商、传统制造企业向科技型企业的转型升级。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问公司募投项目建设的进展情况,预计什么时间能达产?
- null
答:您好,2023年度,公司现有产能大约 9000 吨,产能利用率达到 100%,处于满负荷生产状态,产能瓶颈成为制约公司发展的重要因素之一。为尽快突破产能限制,2023 年公司全力推进募投项目“专用设备生产基地建设项目”建设工作。截至 2023 年底,公司已经完成项目的主体工程建设,后续项目竣工验收和设备安装调试、试生产、试运营等工作正紧张有序的推进中。预计年内达产。项目建成达产后有望较好缓解当前公司场地限制的压力,提高生产效率、生产能力,满足高端装备制造技术工艺需要,助力公司司实现智能制造转型升级,打造现代化的高竞争力科技型企业。公司募投项目建设的最新进展请关注公司临时公司和定期报告。谢谢您的关注。
- 用户
问:监管机构对独董的履职要求日趋严格,独立董事将通过哪些方面实现更好的履职呢?
- null
答:您好,作为公司独立董事,我将本着勤勉、诚信的原则,坚定独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位,依据相关法律法规和规范性文件的规定和要求履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,推进公司治理结构进一步完善与优化,增强公司董事会的科学决策能力,维护公司和全体股东的合法权益,推动公司实现更快更好的发展。感谢您的关注。
- 用户
问:请问公司的市场拓展计划?有哪些具体措施打开市场?
- null
答:您好,2013年公司董事会提出公司发展必须契合国家发展战略需要,主营业务从石油化工领域转向核能、新能源、环保等战略新兴领域,近年公司在核能、新能源等领域不断发力,收入规模不断 攀升,2023年公司新能源和核能业务领域占比公司营业收入达到69.71%。在国家核能产业快速发展的背景下,公司将加大该板块的市场开拓力度和步伐,一方面巩固深化现有优质客户的业务合作,比如中广核研究院、中国核动力研究设计院、中国原子能科学研究院等长期战略合作伙伴,其次,加大对新客户的资源投入,实现新老客户同步发展,另外,公司将不断拓展具有良好市场前景的细分领域,实现从科研院所向其他细分领域的有效渗透。公司将通过做大市场规模,进一步提升市场影响力,实现强化核心竞争力的战略目标。谢谢您的关注。
- 用户
问:请公司介绍下产能情况?2023年度公司产能利用率如何?
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答:您好,截止2023年底,公司产能水平大约9000吨,目前处于建设期的募投项目新增产能大约8000吨,新产能建成达产后,公司产能限制问题将得到有效缓解。近几年,公司产能利用率较高,处于满负荷水平,产能利用率均超过100%。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2024年度投融资情况如何?
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答:您好,上市以来,通过调整公司长期和短期债权结构等方式,实现了公司优化资本结构的目标,公司财务状况更加稳健,保障公司长远发展。2024年我们将根据公司战略发展规划,积极通过股权融资和债权融资方式等方式支持公司做强做大,推动公司业绩水平迈上新台阶。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2023年研发团队建设方面有哪些举措?
- null
答:您好,公司长期以来一直致力于技术创新,作为培育公司核心竞争力的重要路径。公司于2018年被认定为四川省企业技术中心,2023年,公司继续加大研发资源投入,通过优化研发人员薪酬体系和引入高端人才等方式,不断加强团队建设,推动公司技术能力不断突破,截至2023年12月31日公司有研发人员76人,占比公司员工总数的17.16%。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司主要产品的技术发展状况?公司技术实力如何?
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答:您好,通过多年的自主研发和技术创新,目前公司多项产品及技术工艺已达到国内先进水平。例如①公司研制的新型变温变压吸附柱是应用于多晶硅生产装置中的一种关键设备,用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附,能够实现氢气的净化回收,被认定为四川省重大技术装备省内首台套产品。②智能化撬装装置持续开展技术创新,产品获得了用户的高度认可。 公司用掌握的先进技术持续转化成公司的优势产品和服务,不断形成公司核心竞争力,推动公司持续创新升级。谢谢关注。
- 用户
问:公司近年分红情况如何?
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答:您好,公司成立以来,一直高度重视股东权益,通过强化股东回报,不断提升投资者获得感。2023年6月公司完成2022 年年度现金权益分派,派发现金红利 1,170.96 万元。最近三年(2021-2023 年)已分配及拟分配的现金红利总额 共计 45,080,276.80 元,占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 121.76%,远远超过相关法律法规和《公司章程》要求的30%分红比例。未来,公司将继续提升经营水平,让更多投资者分享公司发展成果。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问公司近几年的业绩高增长和公司16年的转型战略有多大的关系? 公司预计未来与公司主营业务相关的新能源核电环保领域等过程装备及服务市场空间将有多大?公司能否在该细分领域在国内占据领先优势? 谢谢!
- null
答:您好,公司近几年业绩持续增长,与公司2016年的战略转型紧密相关。近年来,我国经济发展持续保持高速增长,市场对专用设备的应用需求处于快速增长阶段,专用设备制造业发展不断向好。目前国家大力推动新兴产业领域的发展,在核电军工领域,随着我国电力市场结构优化的节奏加快,核电发展进入提速阶段,2022 年我国核电发电量达到 3780.4 亿度,同比增长 11.1%。在电力结构中的占比达到 5%左右,较十年前的约 2%有了大幅度提高;新能源领域,光伏、锂电、环保等领域也处于高速发展阶段,工业和信息化部电子信息司公布的数据显示,2022 年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过 55%。行业总产值突破 1.4 万亿元人民币。因此公司下游行业的快速发展为公司奠定了良好的基础。根据国家统计局 2022 年 5 月 9 日发布的相关数据显示,2021 年中国装备制造业主营业务收入达到 41.48 万亿元,同比增长 3.91%;其中专用设备制造业实现利润总额 2,947.9 亿元,同比增长 10.2%,是增速最快的细分装备领域。随着近年但国民经济结构化调整、重点产业的转型升级、特别是中国制造业正向中高端迈进,对于装备制造业智能化、高端化、节能减排等性能的更高要求也将推动高端过程装备行业向更加高效节能的方向发展,因此,装备制造业持续向好态势明显,总体规模不断扩大,行业发展前景广阔。 未来,公司将持续重点布局新能源行业、核能军工、环保等领域,抓住行业快速发展机遇,并持续加大技术创新力度,扩大公司的技术优势,实现公司市场规模的不断扩大。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司一季度业绩增速较快,请问今年半年度能继续增长吗?
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答:您好,今年公司持续推进创新升级转型,不断加大新能源、核能军工、环保等重点业务板块和技术创新力度,通过加强管理降本增效、优化营销策略等措施,实现了公司整体生产、经营情况的不断向好,目前公司产能处于满负荷水平,同时公司新增订单继续保持快速增长,为公司业绩增长奠定了良好基础,公司管理层对公司发展充满信心。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司今年经营情况如何?
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答:您好,目前公司业务运营情况良好,公司一季度实现营业收入3956万元,同比增长49%,实现净利润185万元,同比增长251%。公司管理层将不断提高管理水平,保障公司稳健发展,持续以优异的业绩回馈投资者。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司最新股东人家是多少?
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答:截至昨天,股东人数共17257人。
- 用户
问:公司看好自己股票的发展前景吗?
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答:你好,公司管理层对公司未来经营情况表示乐观。
- 用户
问:请问公司专利情况?
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答:2022年,公司在研项目6项,申请国家专利6项,获得国家专利授权9项,截至目前获得40项国家专利,其中发明专利4项。
- 用户
问:唐董您好,想问两个问题。 1.公司的诞生基于怎样的历史背景,或者基于怎样的愿景呢,为什么要成立这样一家公司? 2.您认为公司的核心竞争力是什么,未来如何保持和扩大这样的核心竞争力?
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答:您好,公司诞生于国企改制和主辅分离的历史背景,公司愿景是打造成为国内一流的高端装备研制和综合服务的创新型科技企业,实现公司可持续发展,助力中国“智”造。公司成立之初主要从事石油化工领域压力容器设备的生产制造和工程安装,致力于为客户提供高性能的产品和优质服务,保障行业客户的生产安全和生产装置稳定运行。为实现公司可持续发展,公司董事会提出公司发展方向必须契合国家发展需要,近年来重点布局新能源行业、核能军工、环保等国家战略新兴产业,实现了公司市场规模的不断扩大。公司以技术创新不断引领公司发展壮大;优良的产品质量和服务、客户需求的快速反应,持续的技术创新是公司核心竞争力,近年,公司在特定领域建立了一定的技术领先优势,拥有了多项核心技术,比如公司研制的多晶硅新型变温变压吸附,取得了良好的经济和社会效益。针对新能源、核能军工等国家新兴行业对专用设备的技术和工艺的要求更高,未来,公司将进一步加大技术研发投入力度,不断巩固公司技术领先优势,且持续为客户提供稳定的高质量产品和技术服务,为公司长远发展奠定坚实的基础。谢谢您的关注。
- 用户
问:未来几年公司的研发方向主要有哪些?
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答:您好,公司高度重视技术研发和产品创新,持续加大研发投入,近期将重点开展以下几个方面的研发:①压力容器产品集成化模块化的技术创新;②进一步研制新型变温变压吸附柱;③军工高压容器设计制造技术的研发;④钛复合板容器设计制造技术的研发。 通过以上研发,巩固公司产品在新能源装备、核能军工、环保等特定领域的技术领先优势,进一步提高市场占有率,满足客户对高端过程装备优质产品和服务的需求。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司2022年度取得重大技术成果有哪些?
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答:您好,2022年度,公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业称号,公司技术创新能力获得一致认可。公司持续推进技术创新与研发,致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制,完成了多种新结构设计和新工艺方案的设计开发工作,在特定技术上取得了一定的创新和突破,形成了多项核心技术和相关专利,并实现了产业化应用。2022年,公司在研项目6项,申请国家专利6项,获得国家专利授权9项,截至目前获得40项国家专利,其中发明专利4项。通过了四川省技术中心的考评。目前公司实现了钛复合板水解反应器的制造技术突破、高含硫气田/盘管组件材料为UNS?N08825的水套炉设备和撬装的设计制造、吸附柱设计方案和制造工艺的系列改进。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司当前的业务运营情况如何?是否存在困难或挑战?
- null
答:您好,目前公司业务运营情况良好,公司管理层将积极应对业务运营中遇到的困难或挑战,保障公司稳健发展,持续以优异的业绩回馈投资者。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问,公司未来重点发展哪些业务板块?能维持目前的毛利率吗?
- null
答:您好,公司董事会提出公司发展必须紧紧围绕国家发展战略需要,不断从传统压力容器厂家向高端过程装备专业提供商的科技创新转型,未来公司将牢牢把握新能源行业、核能军工、环保等行业快速发展红利时期,做强做大主营业务,为保障公司稳健发展,公司将通过优化供应商管理体系,严格管控费用、提升人均产值等途径,不断提高生产和管理效率,降低生产管理成本,将公司毛利率控制在合理水平。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司是否有未来的发展计划?这些计划将如何推动公司的业务增长?
- null
答:您好,2023年,公司将按照董事会制定的发展战略目标,紧抓国家产业升级、装备国产化替代等战略发展契机,强管理、促改革、防风险,着力提质增效,多措并举推动公司高质量发展迈出新步伐。公司将持续优化组织架构、坚持技术创新、完善运营管理机制,努力实现公司资产规模、行业地位迈上新台阶。2023年,公司将继续以高端压力容器设计、制造,系统设计验证试验装置,集成智能撬装装置及工程总承包为主营方向,进一步重点拓展新能源、核能、军工、环保等新兴领域,逐步实现由设备制造商向综合服务商、传统制造企业向科技型企业的转型升级。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司是否有新的市场拓展计划?有哪些具体的市场拓展计划?
- null
答:您好,目前公司已建立全国网络营销体系,未来将持续深耕新能源、核能军工、环保等板块业务及优势产品,巩固现有优质客户的同时,持续在国家战略新兴领域与重点客户建立合作关系,不断提高公司核心产品的市场占有率,做强做大市场规模,进一步提升市场影响力、强化核心竞争力的目标。谢谢您的关注。
- 用户
问:作为公司保荐机构开源证券,请问未来如何支持公司做强做大?
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答:您好,作为公司的保荐机构,开源证券将一如既往帮助公司提升规范性水平,根据公司需要为公司提供证券服务,协助公司业务进行产业链延伸,支持公司提升业务规模。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司的近期的产品有哪些亮点?
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答:您好,2022年度,公司已经实现了钛复合板水解反应器的制造技术突破、高含硫气田/盘管组件材料为UNS?N08825的水套炉设备和撬装的设计制造、吸附柱设计方案和制造工艺的系列改进。公司将以新能源、核能军工、环保等板块业务及优势产品为突破口,不断扩展产品的市场占有率,提升市场影响力。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问董秘,开源证券一边减持公司股票,一遍发布增持评级研报是否逻辑矛盾?日后是否还会继续减持?公司怎么看待这一行为?
- null
答:你好,投资者在一段时间内正常买卖公司股票,属于正常的交易波段行为。
- 用户
问:请问公司未来三年的经营目标?
- null
答:您好!公司将持续坚持以科技创新为引领,重点拓展新能源、军核、环保等新兴领域,致力于为客户提供高质量的高端过程装备产品和安装、技术服务,做强做大公司主营业务,培育公司核心竞争力,打造成为国内一流的高端装备研制和综合服务的创新型科技企业,实现公司可持续发展,助力中国“智”造。谢谢你的关注。
- 用户
问:在研发团队建设方面有哪些举措?
- null
答:您好,公司长期以来一直致力于技术创新,大力发展具有自主知识产权的核心技术。公司被认定为四川省企业技术中心,截至目前研发人员76人,占比公司员工总数的18.72%,近年,公司持续加大研发投入,近三年的研发投入复合增长率超过40%,2022年公司研发支出14,998,139.27元,研发支出占营收比重为4.43%。未来,公司将继续引入专业技术高端人才,加大资金投入,全力提高企业的研发能力。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在过去一年中有哪些重大事件或决策?对公司业绩有何影响?
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答:您好,2022年度公司的重大事件及决策主要为:①公司成功登录北交所,并根据证监会和北交所等相关法律法规要求,建立健全了完善的内控管理体系,为公司规范治理提供了制度保障,为公司长远发展奠定了基础。②公司启动了新基地的建设工作,目前正积极推进项目的建设工作,项目投产后将有效缓解公司产能压力。③公司被认定为国家级“专精特新”小巨人企业。④公司建立了以“项目”为中心的管理模式,通过强化生产过程管控,加强部门协调合作,实现了在确保产品质量的前提下公司产品交付周期的进一步提升,提高了生产效率。2022年全年完成产量持续保持快速增长。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司现金流量情况如何?
- null
答:您好,公司目前现金流等财务状况良好,公司将继续坚持稳健经营策略,保障公司持续健康发展。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司在过去一年中的股票表现如何?是否有任何股票回购或分红计划?
- null
答:您好,股价的波动受多重因素的影响,如国际国内经济形势、大盘走势等,公司目前管理层致力于不断提高经营业绩,通过业绩水平的提升不断提升公司的内在价值,积极回报投资者。如有股票回购措施等,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务。谢谢您的关注。
- 用户
问:2022年度公司的销售额和利润增长率如何?2023年订单情况如何?
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答:您好,2022年度公司营业收入较上年增长16.64%,归属于上市公司股东的扣非后净利润较上年增长9.00%。2022年,面对高温限电、疫情反复等复杂严峻形势,公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略,秉承“严管理、重细节、质量兴厂;创精品、讲诚信、用户至上”的经营理念,砥砺前行,狠抓经营管理、技术创新、市场开拓,全面完成了公司全年经营目标,实现了公司高质量发展。2023年,公司将进一步加大研发力度,拓展市场,订单量将有望稳步提高。谢谢您的关注。
- 用户
问:请问董秘,2022年年报披露开源证券持有公司4,616,797股,而22年一季报数据开源证券持有公司4,285,675股,期间减持331,122股,该行为是否与其2023年4月23日发布的研报的维持增持的投资评级逻辑不符?请问贵公司认为开源证券迅速减持的原因为何?日后是否还会持续大量减持?
- null
答:谢谢你对公司的关注,开源证券买卖公司股票的问题,属于投资者正常的的交易波段行为。
- 用户
问:请问保荐机构如何看待瑞奇智造的未来发展?
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答:您好,公司所处行业前景广阔,公司经营势头良好,募投项目也正在按照招股说明书披露的方案及公司规划稳步实施中。我们相信随着公司产能的提升并逐步释放以及高端产品的发力,未来公司的市场表现将更好地反映公司投资价值。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司投融资情况如何?
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答:您好,根据公司未来战略发展需要,公司会积极考虑通过股权融资和债权融资方式支持公司继续发展壮大,推动实现更好业绩。谢谢您的关注。
- 用户
问:公司主要产品的技术发展状况?
- null
答:您好,通过多年的自主研发和技术创新,目前公司多项产品及技术工艺已达到国内先进水平。例如①公司研制的新型变温变压吸附柱是应用于多晶硅生产装置中的一种关键设备,用于多晶硅生产尾气回收过程中的杂质吸附,能够实现氢气的净化回收,被认定为四川省重大技术装备省内首台套产品。②水解反应器制造技术的持续研发,实现了钛复合材料在该产品上的首次使用。③智能化撬装装置持续开展技术创新,产品获得了用户的高度认可。 公司用掌握的先进技术持续转化成公司的优势产品和服务,不断形成公司核心竞争力,推动公司持续创新升级。谢谢关注。
- 用户
问:公司有哪些渠道能保持与股东的沟通联系?
- null
答:您好,您可以通过公司公开披露的电话和邮箱取得联系,欢迎投资者与公司保持联系,同时,根据北京证券交易所相关制度及《公司章程》的要求,公司重大事项将在指定信息披露平台予以及时披露,敬请关注。未来公司也将继续丰富与投资者沟通的渠道,欢迎到公司进行现场调研和工作指导,感谢您的关注。
- 用户
问:请问公司募投项目到目前的进展情况,是否已经全部达产?
- null
答:您好,公司募投项目正在按照招股说明书披露的方案及公司规划稳步实施中,目前项目建设进展顺利,该项目年内将逐步释放产能,助力公司业绩持续增长。详见公司披露的《招股说明书》及《2022年年度报告》,后续进展请关注公司公告。感谢您的关注!
- 用户
问:请董事长描述一下公司未来的愿景和想要达到的目标。
- null
答:您好,公司将按照董事会制定的发展战略目标,紧抓国家产业升级、装备国产化替代等战略发展契机,强管理、促改革、防风险,着力提质增效,多措并举推动公司高质量发展迈出新步伐。公司将持续坚持以科技创新为引领,重点拓展新能源、军核、环保等新兴领域,致力于为客户提供高质量的高端过程装备产品和安装、技术服务,做强做大公司主营业务,培育公司核心竞争力,打造成为国内一流的高端装备研制和综合服务的创新型科技企业,实现公司可持续发展,助力中国“智”造。谢谢你的关注。
- 用户
问:公司在过去一年的财务表现如何?有没有出现亏损或者盈利减少的情况?
- null
答:您好,公司2022年财务状况良好,实现了连续6年业绩持续增长,公司管理层对公司未来经营情况表示乐观。2022年度公司营业收入338,612,160.33元,较上年度增长16.64%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润43,891,368.48元,较上年度增长9.00%,较好的完成了公司经营目标。谢谢您的关注。
- 用户
问:您好,请问可以介绍一下公司利润分配的形式吗?
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答:您好,公司可以采取现金、股票、或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营资金需求的前提下可以进行中期分红。谢谢!
- 用户
问:领导您好,请问可以介绍一下利润分配的决策程序吗?
- null
答:您好,公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案,经董事会全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意、监事会全体监事过半数同意后提交股东大会审议。 股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时,利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 谢谢!
- 用户
问:请问公司营业成本构成情况?
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答:您好,报告期各期,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,公司营业成本分别为10,979.53万元、10,990.81万元、20,153.45万元和10,108.92万元,主要由主营业务成本构成,且与公司主营业务收入占营业收入的比重相匹配。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。 公司其他业务成本主要系废品销售的成本和房屋租赁所对应的投资性房地产折旧费等,占比较小。 谢谢!
- 用户
问:领导您好,请问影响公司成本的主要因素?
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答:您好,公司营业成本由直接材料、直接人工、制造费用、外协费用等构成,报告期内,公司各年度直接材料占比均超过50%,直接人工占比均超过10%。直接材料主要由钢材、管材、配件等构成,直接人工主要由生产工人的工资及福利构成。公司所采购原材料的价格变化和人工薪酬、外购服务的变化是影响公司成本的主要因素。谢谢!
- 用户
问:请问对公司业绩变动具有强预示作用的财务指标和非财务指标?
- null
答:您好,根据公司所处行业发展状况及其自身业务特点,公司主营业务收入增长率、毛利率、期间费用率是对分析公司财务状况和盈利能力具有重要意义的指标,其变动对公司的业绩具有较强的预示作用。 此外,技术工艺、客户资源等非财务指标对公司具有核心意义,对公司业绩变动具有较强的预示作用。 谢谢!
- 用户
问:您好,请问可以介绍一下公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序吗?
- null
答:您好,根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润的分配方案的议案》,若公司本次公开发行股票并在北交所上市成功,本次公开发行前公司滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。 谢谢!
- 用户
问:请问领导,公司营业收入构成情况?
- null
答:您好,公司为高端过程装备专业提供商,主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造,电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务,能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。 报告期内,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,公司营业收入分别为15,285.20万元、15,763.50万元、29,029.55万元和14,170.35万元。受下游行业景气度不断提高的影响,公司营业收入在报告期内呈现快速上涨的趋势。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.91%、99.64%、99.64%和99.11%,占比均维持在99%左右,公司主营业务稳定。 公司其他业务收入主要来源于废料销售等其他收入,报告期各期,其销售金额及占比均较小。 谢谢!
- 用户
问:领导您好,请问公司股本的具体变动情况及原因?
- null
答:您好,2019年度,公司以当时总股本50,300,600股为基数,每10股送(转)5.91股,合计转送29,727,654股,其中以未分配利润3,822,845.00元向全体股东每10股送红股0.76股,以资本公积25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股。 2020年度公司进行了两次定向发行。2020年4月,公司进行了第一次定向发行,发行价格为1.32元/股,发行增加普通股668.80万股,增加资本公积人民币214.02万元。2020年6月,公司进行了第二次定向发行,发行价格亦为1.32元/股,发行增加普通股110.00万股,增加资本公积人民币35.20万元。上述两次发行完成后,2020年末公司总股本增至87,816,254股。 除上述变动外,公司股本在报告期内无其他变动。谢谢!
- 用户
问:请问行业法律法规和政策对行业准入门槛的影响是什么?
- null
答: 您好,公司所属行业法规及认证标准的颁布及严格执行,为公司所属行业设置了准入门槛,形成一定的行业壁垒。 谢谢!
- 用户
问:领导您好,请问公司的竞争优势具体表现在哪里?
- null
答:您好,1)技术与研发优势 2)产品质量优势 3)客户优势 4)人才优势 5)管理优势 谢谢!
- 用户
问:能否简单介绍一下公司客户优势?
- null
答:您好,公司经过不断发展,已经能够针对不同客户的差异化需求最大限度的实现定制化产品快速交付。凭借卓越的技术创新实力、良好的产品品质、丰富的行业经验和快速响应的服务能力,公司的产品和服务得到了核能、新能源、石油化工、环保等领域众多客户的青睐与认可。公司多年来为国内客户提供了大量优质的压力容器产品,目前已经是中国核工业集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等大型国企、上市公司、科研单位的合格供应商。上述客户作为行业内大型企业,在供应商筛选方面有一套严格的规章制度和流程,在进入其供应商名录后,一般不会轻易更换,目前均与公司建立了良好的长期业务合作关系。 谢谢!
- 用户
问:领导您好,请分析公司无形资产开发支出总体情况?
- null
答:您好,公司主要无形资产为土地使用权。公司的无形资产规模和类别与公司的实际经营状况相匹配,不存在重大减值风险。 公司不存在研发支出资本化的情形。 谢谢!
- 用户
问:如果别人把你们的股票炒上去,公司将怎么办?
- null
答: 您好!我们对公司的价值充满自信,但绝不参与炒作,我们将严格按照有关规定行事。谢谢!
- 用户
问:请问公司未来5年的战略规划?
- null
答: 您好!公司发展战略:以助力中国“智”造为发展理念,以高端压力容器设计、制造,核技术验证试验装置,集成智能撬装装置及工程总承包为主营方向,重点拓展新能源、核电、环保等新兴领域,逐步实现由设备制造商向综合服务商、传统制造企业向科技型企业的转型,培育技术驱动、品质领先的核心竞争力,在多个细分领域内将公司打造成为国内一流的高端装备研发、制造和综合服务专业供应商。 在经营方面,培育强有力的营销系统,依靠产品在新兴市场上的竞争优势不断拓宽业务发展渠道,增强订单快速响应能力。 在研发方面,紧跟行业产品前沿动态,深化核心技术产业化水平,通过技术发展引领产品迭代。 在生产方面,加快生产设备和条件的升级换代,形成高效可控的生产平台,持续优化生产资源整合水平,不断提高工期保障能力、质量保证能力、成本费用控制能力,实现产能和生产效率的快速增长。
- 用户
问:请问公司购销商品提供和接受劳务的关联交易对财务状况和经营成果的影响是什么?
- null
答:您好,报告期内,公司的关联交易对象未发生变化,涉及的交易类型较少,采购材料及接受劳务占当期营业成本的比例分别为2.58%、4.47%、2.77%和0.24%;销售商品占当期营业收入的比例为0.39%,所占比重较小。以上关联交易不存在利用关联交易进行利益输送,未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 谢谢!
- 用户
问:请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?
- null
答:您好!股市的风险始终存在,证券投资属于高风险的投资品种,受到各方面因素的影响,再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力,充分认识到市场风险、投资风险,选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!
- 用户
问:领导您好,请问公司监事会制度的建立健全及运行情况如何?
- null
答:您好,根据《公司章程》及《监事会制度》的规定,公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1名,由全体监事过半数选举产生。职工代表监事2名,由公司职工民主选举产生或更换。 报告期初至本招股说明书签署日,公司共召开了18次监事会,历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均按照《公司法》《公司章程》及《监事会制度》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。 谢谢!
- 用户
问:请问专用设备生产基地建设项目的可行性是什么?
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答:您好!1、政策环境有利于项目的顺利实施 2、下游应用领域空间广阔,为项目提供良好市场环境 3、丰富的技术积累和人才优势为项目实施提供保障 4、公司资质齐全,且拥有良好的客户基础 5、公司对于项目实施已具有足够的储备
- 用户
问:请问公司毛利率总体情况如何?
- null
答:您好,报告期各期,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,公司综合毛利率分别为28.17%、30.28%、30.58%和28.66%,主营业务毛利率分别为28.40%、30.14%、30.45%和28.38%。受公司销售规模不断扩大,产品竞争力不断增强的影响,公司总体毛利率呈现稳步上升趋势。 谢谢!
- 用户
问:请问控股股东实际控制人是否存在重大违法行为?
- null
答:您好,公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。谢谢!